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平成25年度下半期財政状況

[2014年5月15日]

市では、年2回、市民の皆さんに財政状況を公表しています。

今回は、平成26年3月末までの歳入・歳出の状況、基金・市債の現在高などをお知らせします。

市は今後も、効果的・効率的な行政運営を推進し、最少の経費で最大の効果をあげながら、市民サービスの向上、健全財政の維持に努めていきます。

 

■各会計予算執行状況

各会計予算執行状況 (単位:万円、%)
区分予算現額収入済額収入率支出済額執行率
一般会計214億5,864195億3,26591.0197億   65891.8
特別会計国民健康保険事業68億   335

64億6,927

95.161億5,89790.5
後期高齢者医療8億8,8438億7,88998.98億6,87197.8
介護保険事業26億9,22326億   20896.723億9,64489.0
羽村駅西口土地区画整理事業4億2,7343億9,92093.42億8,73367.2
下水道事業12億2,39011億2,17591.711億   71490.5

※資金収支が歳出超過となる会計については、各会計間及び基金との繰替運用(一時的な貸借)を行っています。

 

水道事業会計予算執行状況 (単位:万円、%)
区分収入予算現額収入額収入率支出予算現額支出額執行率
水道事業会計収益的収支

9億3,748

9億3,066

99.39億1,8589億   43098.4
資本的収支000.0

4億9,592

4億9,34099.5

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金などで補てんします。

 

■一般会計予算科目別執行状況

一般会計予算科目別執行状況 (単位:万円、%)
歳入予算現額収入済額収入率構成比
市税101億4,56298億7,16897.3

50.5

都支出金

30億1,796

26億3,53787.313.5
国庫支出金

28億6,173

25億2,678

88.312.9
繰入金

12億8,596

12億8,24099.76.6
使用料及び手数料

4億2,353

3億8,11990.02.0
市債9億2,50000.00.0
その他27億9,88428億3,523101.314.5
214億5,864195億3,26591.0100.0
歳出予算現額支出済額執行率構成比
民生費95億1,37588億7,10793.245.0
総務費32億3,05627億1,880

84.2

13.8
教育費22億8,49020億7,87191.010.6
衛生費21億9,92820億3,37192.510.3
土木費17億5,44416億1,62692.18.2
公債費10億9,14610億9,145100.05.5
その他13億8,42512億9,65893.76.6
214億5,864197億   65891.8100.0

 

 

市税の内訳 (単位:万円、%)
税目予算現額収入済額収入率
市民税40億1,47738億   69794.8
固定資産税47億4,37947億1,40799.4
都市計画税8億1,1338億 64999.4
市たばこ税5億1,3824億7,94893.3
軽自動車税6,1916,467104.5
101億4,56298億7,16897.3

■基金・市債等

◆市債の状況

市債は、公共施設の整備などに要する財源を補う目的と、将来その施設などを利用する方にも建設経費を負担していただく(後世代負担)という2つの目的を持っています。

市債 (平成26年3月末残高)
一般会計94億6,517万円
特別会計羽村駅西口土地区画整理事業会計17億9,913万円
下水道事業会計59億   194万円
水道事業会計39億7,713万円
合計211億4,337万円

◆一時借入金の状況

3月末現在、借入れはありません。

 

◆基金の状況

基金は、将来計画している事業の財源として、また、年度間の財源を調整することなどを目的として積み立てている資金です。

基金 (平成26年3月末残高)
一般会計50億2,446万円
内訳財政調整基金24億9,497万円
減債基金215万円
特定目的基金25億2,734万円
特別会計1億5,285万円
51億7,731万円

◆市有財産の状況

市有財産 (平成26年3月末現在)
土地       58万9,335平方メートル
建物15万6,111平方メートル

■補正予算の状況

平成25年度下半期の一般会計補正予算の状況については、平成25年度補正予算のページをご覧ください。

お問い合わせ

財務部財政課

電話: 042-555-1111 (財政担当)内線317

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