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あしあと

    平成26年度一般会計決算 歳出

    • [2015年10月9日]
    • ID:8197

    目的別に見ると・・・

    歳出総額は、213億7,127万円で、前年度に比べて4億9,503万円(2.4%)の増となりました。

    福生病院組合などの一部事務組合負担金などが減額となる一方で、私立保育園運営費、臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金などの扶助費、国民健康保険事業会計などへの繰出金が増額となり、前年度に比べて増加しました。

    歳出決算額前年度比較(目的別)                    単位:千円、%
    区分平成26年度平成25年度 比較
    決算額構成比決算額構成比増減額増減率
    議会費273,9781.3264,5561.39,422 3.6
    総務費3,126,93614.63,059,01514.667,9212.2
    民生費10,026,40846.99,310,42544.6715,9837.7
    衛生費2,001,5699.42,133,47910.2-131,910-6.2
    労働・農林・商工費334,1981.5301,2201.532,97810.9
    土木費1,606,3967.51,712,9198.2-106,523-6.2
    消防費805,4193.8772,7153.732,7044.2
    教育費2,071,0339.72,228,96210.7-157,929-7.1
    公債費1,121,8585.31,091,4545.230,4042.8
    諸支出金3,4770.0 1,4950.0 1982132.6
    歳出合計21,371,272100.0 20,876,240100.0 495,0322.4
    目的別歳出の状況について

    一人あたりに換算してみると・・・

    一般会計歳出決算額213億7,127万円を、平成27年1月1日現在の住民基本台帳人口5万6,604人を基に市民1人あたりに換算すると、37万7,558円となります。

    一人あたりに換算してみると・・・(単位:円)
    民生費177,133高齢者、障害のある方、保育などの福祉の充実に
    総務費55,242コミュニティの振興や行政運営に
    教育費36,588学校教育や文化・スポーツの振興に
    衛生費35,361市民の健康を守ることやごみ処理などに
    土木費28,380道路、公園や市街地の整備に
    公債費19,819市が借り入れた市債などの返済に
    消防費14,229火災や地震などの災害に備えて
    労働・農林・商工費5,904産業振興や消費者行政に
    議会費4,840議会運営に
    諸支出金62土地の取得などに

    性質別にみると・・・

    人件費や物件費などの性質別経費の主な対前年度比増減要因は次のとおりです。

    • 人件費(職員の給与、議員の報酬など)委員等報酬、職員給、退職手当組合負担金の減少などにより減となりました。
    • 扶助費(子どもや高齢の方などを援助するための経費)…臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金、私立保育園運営費の増加などにより増となりました。構成比(28.4%)は歳出決算総額の4分の1以上を占めるものとなりました。
    • 物件費(賃金・委託料などの消費的経費)…生活保護システム改修委託料、子ども・子育て支援新制度に伴うシステム導入委託料の増加などにより増となりました。
    • 補助費等(各種団体への助成金や一部事務組合負担金など)…福生病院組合負担金、東京たま広域資源循環組合負担金の減少などにより減となりました。
    • 繰出金(特別会計へ支出する経費)…国民健康保険事業会計、後期高齢者医療会計、介護保険事業会計への繰出金が増加したことから増となりました。
    • 投資的経費(社会資本形成となる建設事業費)…庁舎耐震改修等工事、私立保育園施設整備費補助金の増加などにより増となりました。
    歳出決算額前年度比較(性質別)                    単位:千円、%
    区分平成26年度平成25年度比較
    決算額構成比決算額構成比増減額増減率
    人件費3,295,81815.4 3,401,67816.3 -105,860-3.1
    扶助費6,065,21228.4 5,604,85426.8 460,3588.2
    公債費1,121,8585.3 1,091,4545.2 30,4042.8
    物件費3,106,46814.5 3,049,66714.6 56,8011.9
    補助費等2,910,42213.6 2,923,34914.0 -12,927-0.4
    繰出金2,659,82512.4 2,583,47212.4 76,3533.0
    投資的経費1,195,9405.6 1,123,1275.4 72,8136.5
    その他1,015,7294.8 1,098,6395.3 -82,910-7.5
    性質別経費の合計 21,371,272100.0 20,876,240100.0 495,0322.4
    性質別歳出の状況について

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    電話: 042-555-1111(財政担当)内線320

    ファクス: 042-554-2921

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